Contabilidad y Finanzas

Programas formativos en gestión contable, fiscalidad, control financiero y análisis económico, orientados a garantizar una correcta administración de recursos.

60h

Gestión fiscal. IRPF

- Adquirir conocimientos sobre la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas - Conocer los aspectos fundamentales del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). - Saber cuáles son las normas que regulan los rendimientos del trabajo en la Ley 35/2006 y en el Real Decreto 439/2007, para su correcta integración en el IRPF. - Estar familiarizado con los distintos regímenes de estimación de los rendimientos obtenidos en las actividades económicas del contribuyente del IRPF. - Estar al tanto de las normas reguladas por la Ley de IRPF que delimitan sobre los rendimientos de capital inmobiliario y mobiliario. - Conocer las normas de valoración generales y específicas relacionadas con las ganancias y pérdidas patrimoniales, así como sus casos particulares. - Saber calcular la base liquidable del impuesto atendiendo a las pautas reguladas en su normativa general y de desarrollo. - Determinar las cuotas que componen el esquema de cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas - Identificar los aspectos fundamentales en la tramitación de la declaración del impuesto, las obligaciones formales establecidas por la Ley del IRPF y su reglamento de desarrollo y las normas sobre los pagos a cuenta. - Saber cuáles son las características de los distintos regímenes especiales y transitorios que regula la Ley 35/2006 y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 439/2007.

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30h

Aplicaciones informáticas de contabilidad

- Utilizar aplicaciones informáticas de Contabilidad registrando las operaciones necesarias para el registro de las transacciones económicas.

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30h

Factura electrónica y Verifactu (versión 30)

El curso tiene como objetivo capacitar al alumnado en el uso correcto, seguro y conforme a la ley de los sistemas de facturación electrónica. El participante comprenderá en primer lugar el funcionamiento del certificado electrónico y las notificaciones digitales. Además, el curso busca que el estudiante adquiera un conocimiento actualizado de la normativa vigente —incluyendo la Ley 11/2021, el Real Decreto 1007/2023 (reglamento Verifactu) y la Ley 18/2022— para garantizar la validez legal y fiscal de sus operaciones. Al finalizar, será capaz de aplicar la legislación a casos prácticos, elegir el software de facturación adecuado y adaptar los procesos contables y administrativos de su empresa o asesoría a las nuevas obligaciones digitales impuestas por Verifactu y la AEAT.

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60h

Morosidad y gestión de cobros

El alumnado, al finalizar esta formación, será capaz de conocer los mecanismos para realizar la gestión y reclamación práctica de créditos impagados (incluyendo su IVA), tanto en fase judicial, cómo extrajudicial (incluyendo técnicas de negociación más eficaces según cada tipo de deudor) y de concurso de acreedores.

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90h

Plan general de contabilidad

- Interpretar los documentos-justificantes mercantiles habituales derivados de la actividad empresarial y relevantes en la realización de los registros contables, reconociendo la información contenida en los mismos. - Registrar contablemente las operaciones económicas aplicando el método contable de partida doble, sus instrumentos y sus fases. - Aplicar el método contable de partida doble al registro de las transacciones económicas de acuerdo con las normas contables en vigor. - Cumplimentar los libros auxiliares de IVA y de bienes de inversión aplicando la normativa del impuesto.

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60h

Prevención blanqueo de capitales

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

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60h

Impuesto sobre sociedades (IS): Gestión fiscal de la empresa

- Conocer los aspectos básicos del impuesto sobre sociedades. - Analizar la relación del impuesto sobre sociedades con la contabilidad y elementos temporales. - Adquirir los conocimientos importantes sobre la amortización del impuesto sobre sociedades. - Definir los ajustes extracontables, las diferencias entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades. - Adquirir los conocimientos de las deducciones que se pueden aplicar a la cuota y los incentivos del impuesto sobre sociedades - Estudiar la gestión del impuesto sobre sociedades. - Analizar el impuesto sobre sociedades para las empresas acogidas al régimen especial de reducida dimensión. - Conocer la fiscalidad internacional del impuesto sobre sociedades.

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60h

Derecho comunitario y fiscalidad en el comercio internacional

- Conocer los diferentes campos en la gestión administrativa y financiera del comercio internacional, dentro del área profesional compraventa. - Aportar los conocimientos necesarios para la fiscalidad de las operaciones de comercio internacional.

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60h

Bolsa y Trading

Adquirir las técnicas oportunas para desenvolverse de manera profesional en este entorno y poder desarrollar su labor con éxito.

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60h

Gestión operativa de tesorería

Esta formación permite identificar la normativa mercantil y fiscal que regula instrumentos financieros, documentos de cobro y pago, y las entidades emisoras vinculadas. Se centra en confeccionar estos documentos con medios convencionales y telemáticos, registrándolos en libros contables correspondientes. Además, abarca el control de tesorería mediante métodos para detectar desviaciones, realizar cálculos con herramientas informáticas y conocer plazos de presentación ante destinatarios públicos o privados según la normativa vigente.

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60h

Introducción a la contabilidad

Alcanzar los conocimientos básicos para el desarrollo de la gestión contable en la empresa, mediante la realización de inventarios, asientos contables, anotaciones en el Libro Diario y Mayor, así como la confección del Balance de comprobación de sumas y saldos, Balance general y Balance de situación.

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60h

Fiscalidad básica, IRPF, IVA, IS

Conocer el funcionamiento del Sistema Tributario Español en lo referente al impuesto de sociedades, IVA, IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Tributos locales. Aprendizaje de los conceptos básicos necesarios para el ejercicio tanto profesional como personal en el área fiscal. Desempeñar tareas informativas así como la resolución práctica de situaciones cotidianas en el ámbito de asesoramiento fiscal.

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60h

Análisis y reducción de costes

Adquirir los conocimientos teóricos-prácticos necesarios para una correcta gestión de los costes de su empresa a través de la contabilidad interna, conociendo los elementos que forman los costes, así como los planteamientos necesarios, proporcionándole la información más relevante con el fin de tomar las decisiones empresariales más adecuadas para la planificación y control de gestión de los costes y de las actividades o tareas que desempeña en su empresa.

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60h

Análisis de estados contables y financieros

Aprender a analizar de forma contable y financiera una empresa, abarcando aspectos como la estructura y conceptos básicos del Plan General Contable, el uso de las normas contables en operaciones de compra/ venta y uso de las existencias, el tratamiento de los registros de gastos generales de deterioro, provisiones y de personal de la empresa, así como la interpretación de la cuenta de resultados y Balance de situación.

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60h

Elaboración y análisis de estados financieros

Aportar al alumno suficientes conocimientos para la detección precoz de posibles problemas de solvencia o rentabilidad, entre otros, que pueden surgir en cualquier organización. Reconocer los puntos débiles de la organización y anticiparte a sus posibles consecuencias para lograr una gestión adecuada de los recursos.

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60h

Contabilidad para asociaciones y fundaciones

Dotar al alumno de las competencias necesarias para llevar a cabo análisis económicos y financieros básicos en empresas.

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60h

Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios y microempresas

- Analizar los instrumentos y medios de cobro y pago más habituales en pequeños negocios seleccionando los mismos en función de sus características, de las necesidades y de posibles acuerdos, formalizando y tramitando la documentación correspondiente. - Aplicar los métodos más habituales de control de tesorería en pequeños negocios, realizando los cálculos necesarios a través de medios convencionales u ofimáticos y resolviendo las principales incidencias. - Aplicar la normativa contable, fiscal y laboral en la gestión habitual de pequeños negocios deduciendo las obligaciones periódicas exigidas.

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30h

Gestión contable y fiscal de pequeños negocios

Analizar los instrumentos y medios de cobro y pago más habituales en pequeños negocios seleccionando los mismos en función de sus características, de las necesidades y de posibles acuerdos, formalizando y tramitando la documentación correspondiente. Aplicar los métodos más habituales de control de tesorería en pequeños negocios, realizando los cálculos necesarios a través de medios convencionales u ofimáticos y resolviendo las principales incidencias. Aplicar la normativa contable, fiscal en la gestión habitual de pequeños negocios deduciendo las obligaciones periódicas exigidas.

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30h

Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional

- Conocer los diferentes campos en la gestión administrativa y financiera del comercio internacional, dentro del área profesional compraventa. - Aportar los conocimientos necesarios para la fiscalidad de las operaciones de comercio internacional.

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60h

Contabilidad avanzada

Adquirir conocimientos en operaciones contables tales como pagos y cobros, así como en las nociones necesarias para llevar a cabo la contabilidad de una empresa, en el ámbito profesional y a nivel de técnico superior.

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60h

Asesoramiento fiscal e impuestos, sucesiones y donaciones

Adquirir las competencias profesionales necesarias para profundizar en este aspecto, así como para poder llevar a cabo todas las tareas requeridas en el ámbito fiscal.

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60h

Factura electrónica y Verifactu

El curso tiene como objetivo capacitar al alumnado en el uso correcto, seguro y conforme a la ley de los sistemas de facturación electrónica. El participante comprenderá en primer lugar el funcionamiento del certificado electrónico y las notificaciones digitales. Además, el curso busca que el estudiante adquiera un conocimiento actualizado de la normativa vigente —incluyendo la Ley 11/2021, el Real Decreto 1007/2023 (reglamento Verifactu) y la Ley 18/2022— para garantizar la validez legal y fiscal de sus operaciones. Al finalizar, será capaz de aplicar la legislación a casos prácticos, elegir el software de facturación adecuado y adaptar los procesos contables y administrativos de su empresa o asesoría a las nuevas obligaciones digitales impuestas por Verifactu y la AEAT.

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